En ocasiones cuando registramos un cobro y no hay documento pendiente al que imputarlo, por ejemplo, se cobra más de lo pendiente ,se genera en la ficha del comunero este saldo a favor. Cuando se contabiliza el cobro se hace por el total de lo cobrado y contablemente tendrá un saldo acreedor. Ese saldo queda pendiente de compensar. Con esta nueva opción, permitirá al usuario de manera rápida y sencilla: Compensar varias facturas de un grupo de facturación con el saldo a favor de los comuneros. Generar registros automáticos en la gestión de cobros , indicando la factura, importe, comunero, […]
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